2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元, 比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费7.5万元 (公务用车购置费0万元, 比上年增加0万元;公务用车运行维护 费7.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
财政拨款安排的三公经费预算表
单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
“三公”经费 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |